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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)Director(es)
2020Control interno y evaluación de riesgos de los procesos financieros de ingresos y gastosGarcía Morquecho, Mónica VivianaVillarreal Chérrez, Tania Maricela
2020La auditoría de gestión como una herramienta de evaluación en los gobiernos autónomos descentralizados del EcuadorGuamán Guamán, Yessica CristinaVillarreal Chérrez, Tania Maricela
2021La auditoría forense como herramienta de control y prevención ante el fraude empresarialEspinoza Espinoza, Jessica AlexandraVillarreal Chérrez, Tania Maricela
2021La auditoría y la evualuación de control interno en el área TI en la entidades públicas del EcuadorRodríguez Sánchez, Jennifer MaribelVillarreal Chérrez, Tania Maricela
2021El control interno de los bienes como una herramienta de gestión en las empresas PYMES del EcuadorPichisaca Pomavilla, María ZaraReyes Cárdenas, Narcisa Azucena
2022“Sistema de control interno para mejorar el área logística de las empresas constructoras”Tenecela Lliguicota, Pablo AndrésReyes Cárdenas, Narcisa Azucena
2019Auditoría de gestión aplicada a los procesos de producción y administrativos, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Caso: Hormi Center Cía. Ltda. Año 2018.Jara Romero, Janneth AlexandraVillarreal Chérrez, Tania Maricela